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销售业务活动内部控制中的主要风险-2021年高级会计师考点解析
(1) 销售政策和策略不当、市场变化预测不准确、销售渠道管理不当等,可能导致 销售不畅、库存积压、经营难以为继。 (2) 客户信用调査不到位,结算方式选择不当,账款回...
作者:
奥财网校
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2020-10-14
无形资产管理内部控制环节的关键控制点及控制措施
(1) 企业应当加强对品牌、商标、专利、专有技术、土地使用权等无形资产的管理, 分类制定无形资产管理办法,落实无形资产管理责任制,促进无形资产有效利用。 (2) 企业...
作者:
奥财网校
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2020-10-14
固定资产管理内部控制环节的关键控制点及控制措施
(1) 企业应当制定固定资产目录,对每项固定资产进行编号,按照单项资产建立固 定资产卡片,详细记录各项固定资产的来源、验收、使用地点、责任单位和责任人、运 转、维修、改...
作者:
奥财网校
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2020-10-14
资产管理内部控制之存货管理环节的关键控制点及控制措施
(1) 企业应当釆用先进的存货管理技术和方法,规范存货验收程序和方法,对入库 存货的质量、数量、技术规格等方面进行查验,验收无误方可入库。 (2) 企业应当建立存货保...
作者:
奥财网校
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2020-10-14
资产管理内部控制中的主要风险-2021年高级会计师教材《高级会计实务》知识点
(1) 存货积压或短缺,可能导致流动资金占用过量、存货价值贬损或生产中断。 (2) 固定资产更新改造不够、使用效能低下、维护不当、产能过剩,可能导致企业 缺乏竞争力、资产价值贬损...
作者:
奥财网校
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2020-10-14
采购业务内部控制之付款环节的关键控制点及控制措施
(1) 企业应当加强采购付款的管理,完善付款流程,明确付款审核人的责任和权 力,严格审核采购预算、合同、相关单据凭证、审批程序等相关内容,审核无误后按照 合同规定及时办...
作者:
奥财网校
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2020-10-14
采购业务内部控制之购买环节的关键控制点及控制措施
(1) 企业应当建立釆购申请制度,明确相关部门或人员的职责权限及相应的请购和 审批程序。 (2) 企业应当严格按照预算执行进度办理请购手续。对于超预算和预算外釆购项 ...
作者:
奥财网校
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2020-10-14
采购活动中内部控制的主要风险-2021年高会教材知识点
(1) 釆购计划安排不合理,市场变化趋势预测不准确,造成库存短缺或积压,可能导致企业生产停滞或资源浪费。 (2) 供应商选择不当,釆购方式不合理,招投标或定价机制不科...
作者:
奥财网校
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2020-10-14
资金营运环节的关键内部控制点及控制措施-2021年高会考试大纲知识点
(1) 企业应当加强资金营运的过程管理,统筹协调内部各机构的资金需求,切实做 好资金在釆购、生产、销售等各环节的综合平衡,全面提升资金营运效率。 (2) 企业应当严格...
作者:
奥财网校
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2020-10-14
资金管理内部控制之投资活动中的关键控制点及控制措施
(1) 企业应当根据投资目标和规划,合理安排资金投放结构,科学确定投资项目, 拟订投资方案,明确投资目标、规模、方式、资金来源,重点关注投资项目的风险和收 益。企业选择投资项目应当...
作者:
奥财网校
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2020-10-14
福建省参加高级会计师评审网上申报操作指南
高级会计师评审申报人员应在福建省会计人员信息管理平台 或厦门市会计人员综合服务平台内完成会计人员信息采集并已入 库,再注册申报参加高级会计师职务任职资格评审。 高级会...
作者:
奥财网校
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2020-10-13
筹资活动中的关键控制点及控制措施-高级会计考试知识点
(1) 企业应当根据筹资战略目标和规划,结合年度全面预算,拟订筹资方案,明确 筹资用途、规模、结构和方式等相关内容,对筹资成本和潜在风险作出充分估计。境外 筹资还应考虑...
作者:
奥财网校
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2020-10-13
浙江省评审高级会计师职务任职资格网上申报材料清单
申报高级会计师职务任职资格,须由本人提出申请,填写《专业技术职务任职资格评审表》,同时提交体现本人专业技术理论水平、工作经历与能力、工作业绩与成果等佐证材料。具体清单及...
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奥财网校
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2020-10-13
资金活动中的主要风险关键内部控制点及控制措施
资金活动,是指资金流入与流出企业,以及资金在企业内部流转的总称,包括筹资、 投资和资金营运等活动。 1. 资金活动中的主要风险。 (1) 筹资决策不当,引发资本结构...
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奥财网校
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2020-10-13
企业文化建设中的主要风险关键控制点及控制措施
企业文化,是指企业在生产经营实践中逐步形成的、为整体团队所认同并遵守的价 值观、经营理念和企业精神,以及在此基础上形成的行为规范的总称。 1. 企业文化建设中的主要风...
作者:
奥财网校
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2020-10-13
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