内部审计注册会计师论文
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内部审计注册会计师论文
会计师事务所服务收费管理办法
第一条为保障会计师事务所服务质量,维护社会公共利益以及委托人、会计师事务所的合法权益,促进注册会计师行业健康发展,根据《中华人民共和国价格法》、《中华人民共和国注册会计师法》等有关...
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奥财网校
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2009-09-07
内审部门应积极加强内控制度审计
【摘要】内部控制在制定和执行中受人员和环境的局限,执行效果大打折扣,有必要由内部审计部门积极开展内部控制的评审。 内部控制是人类社会生产力发展到一定阶段的产物...
作者:
奥财网校
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2009-09-03
我国环境审计中存在的问题及对策
【摘要】由于我国环境审计还处于起步阶段,加之立法不够完善、民间审计介入力度不够、审计内容较为单一等问题突出,有必要从法制建设、加强环境审计绩效研究等方面加以提高。 ...
作者:
奥财网校
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2009-09-03
会计师事务所信息化要先易后难
本报记者 赵慧 李一硕 ——专访上海国家会计学院信息部副主任屈伊春 会计师事务所信息化正逐渐为业内人士所重视。是使用通用的信息化系统还是自己定制开发新的信...
作者:
奥财网校
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2009-08-28
会计师事务所面临保有客户大战
美国注册会计师协会近日发布的报告结果显示,不论规模大小,保有客户是目前全美所有会计师事务所面临的最大挑战。中国的会计师事务所也面临着同样的上述问题。 ■ 本报记者 韩...
作者:
奥财网校
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2009-08-28
对提高政府投资项目审计质量的几点建议
[摘 要]政府投资项目存在一些比较严重的问题,加强对政府投资项目的审计监督势在必行。政府投资项目审计质量不容乐观,本文对提高政府投资项目审计质量提出了自己的建议。 [关键...
作者:
奥财网校
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2009-08-27
企业信息系统审计的研究
[摘 要]信息系统审计是指根据公认的标准和指导规范对信息系统及其业务应用的效能、效率、安全性进行监测、评估和控制的过程,以确认预定的业务目标得以实现。信息系统审计由审计证据管理...
作者:
奥财网校
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2009-08-27
浅谈内部审计项目质量控制
[摘 要]审计质量是内部审计工作的生命线,提高内部审计工作质量的关键在于对内部审计项目质量的控制。在分析当前内部审计质量控制存在的问题的基础上,提出了内部审计质量控制应采取的对策...
作者:
奥财网校
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2009-08-26
浅议企业内部审计决定的有效执行
【摘要】 企业内部审计决定的有效执行是内部审计工作中重要的一个环节,决定着审计目标的实现。本文就目前企业内部审计决定如何有效执行进行了剖析,并有针对性的提出了治理意见和建议,以...
作者:
奥财网校
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2009-08-25
会计师事务所财务文化建设浅析
摘要:事务所财务文化是深化事务所内部改革,强化管理,推进发展的希望所在。和其他企业财务文化一样,事务所财务文化是事务所发展的灵魂,是由一定的价值观所决定而形成的事务所的行为准则和...
作者:
奥财网校
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2009-08-24
浅谈现代企业制度下内部审计职能
[摘 要]现代企业制度是指符合社会化大生产特点,适应市场经济体制需要,体现企业成为独立法人实体和市场竞争主体要求。市场经济是法制经济,它要求任何社会行为必须在法律的轨道上有序地进...
作者:
奥财网校
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2009-08-20
企业年度财务会计报告法定审计制度有关问题的研究
新《公司法》施行以来,不少会员对企业财务会计报告法定审计制度问题存在疑惑,希望协会能就此问题进行研究,与有关部门进行协调加以明确。为此,我们对我国企业年度财务会计报告法定审计制...
作者:
奥财网校
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2009-08-20
中注协修订发布《会计师事务所执业质量检查制度》
本报讯 经过多次公开和定向征求意见,并经中注协常务理事会审议通过,日前,中注协正式发布《会计师事务所执业质量检查制度》,自2009年8月1日起施行。 本次修订的主要内容主要...
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2009-08-11
非营利组织内部控制存在的问题及建议
摘 要:我国的民间组织现已遍布全国城乡,涉及社会生活的方方面面,主要分布在行业中介、教育、科技、文化、卫生、劳动、民政、体育、环保、社区、农村专业经济等领域,在我国的经济社会生活...
作者:
奥财网校
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2009-08-05
浅谈我国企业内部会计控制
摘 要:企业内部会计控制是指企业为了提高会计信息的质量,保护资产的安全、完整,确保有关法律法规和规章制度的贯彻执行等而制定和实施的一系列控制措施、方法和程序。 关键词:我...
作者:
奥财网校
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2009-08-05
总计 4390 个记录
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